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      新疆工商注冊公司如何全面理解內部審計的內涵

      2017年02月20日 17:44:02 發布

      新疆工商注冊公司如何全面理解內部審計的內涵。對于企業來說,由于企業管理者對審計工作的理解不同,對于審計工作的重視程度也存在一定的差別,這是客觀存在的問題。其實企業管理者一直在探索審計的內涵和在企業發展中的作用。

      新疆工商注冊公司如何全面理解內部審計的內涵。對于企業來說,由于企業管理者對審計工作的理解不同,對于審計工作的重視程度也存在一定的差別,這是客觀存在的問題。其實企業管理者一直在探索審計的內涵和在企業發展中的作用。隨著企業的發展,內部審計部門在保全企業資產,監督企業規范化發展方面所起的作用越來越受到企業管理層的重視。

      簡單說,內部審計是一種旨在增加企業價值和改善企業運行效果的獨立、客觀的保證和咨詢活動。它幫助企業通過采取系統化、規范化的方法、制度來評價和提高風險管理、內部控制和治理過程的效率來實現組織目標,當然對于企業來說,實現企業價值最大化,并提高綜合競爭能力。對于內部審計內涵的理解,可以從兩個方面展開理解。

      第一,內部審計部門作為企業管理者委托對企業內部事務進行監督管理、提高管理效率的職能部門,是一種旨在對企業的風險管理、控制和治理過程提供獨立的評價體系,對審計證據發表客觀、公正的評價,并提出可行性審計建議。例如財務收支審計、經濟責任審計、業績審計、合法性審計、系統安全性審計和應有謹慎的審計。

      第二,為了實現企業增值和規范、改善組織經營,內部審計部門接受企業高層管理者的委托,對于某些特殊事件,和相關職能部門進行溝通和交流,并咨詢相關責任人、經辦人對事務發展流程的了解,站在獨立第三方的立場,對相關事件發表客觀可行的審計建議,以促進公司工作制度化、規范化發展;蛘邥嚓P部門,根據事實,進行流程再造,以適應企業發展的需要。

      內部審計部門作為公司管理層所委托的獨立第三方,對所發生的事件或者管理制度發表意見,必須以客觀真實的事實作為依據。目的在于發現企業管理中存在的薄弱環節和問題,揭露企業經營規劃、投資決策、生產組織、內部控制和管理措施諸方面的失誤與不足,以及監督人財物資源的合理利用,提出改善管理和提高效益的合理化建議,充分挖掘生產力諸要素的潛力。

      通過以上可以理解,內部審計在企業規范化發展過程中所起的作用是不容忽視的,內部審計作為獨立監督和評價本單位及所屬部門經濟活動的一種行為,其職責是確保本單位經濟安全運行、為本單位科學決策當好參謀、為本單位的發展大局服好務,促進本單位加強經濟管理,提高資產管理水平,為實現內部近期經濟目標發揮積極作用。

      1、內部審計可以確保企業經濟發展運行安全,規避政策法規性風險

      內部審計既是本單位經濟活動的監督者,又是本單位管理工作的服務者,承擔著經濟法律法規以及內部審計規定所賦予的神圣職責,是堅持實事求是的工作思想在決策、執行、監督等各環節具體體現,因此,內部審計要堅持原則,迎難而上,以國家法律法規和企業規章制度為準繩,站在維護企業資產安全和完整,確保企業經濟安全的高度,當好本企業發展運行“衛士”,做好領導決策的參謀,當好民眾監督的眼睛。

      2、內部審計以為企業服務為宗旨,全面提升服務職能,為企業各部門的發展提供法律法規及政策性建議

      內部審計機構堅持“審計監督是手段,幫助服務是目的”的基本審計思想。從微觀上講,通過審計監督,查錯糾弊,幫助被審計單位建立健全內控制度,加強內部管理工作,防微杜漸,堵塞漏洞,節約開支,提高效益。

      從宏觀上講,通過大量的財務收支運營情況的審計、基建及維修工程審計等個體審計,找出帶有全局性、普遍性、傾向性、規律性的問題,從機制上、制度上分析原因,提出改進和完善的意見和建議,提高服務質量,為管理層科學決策發揮內審的參謀作用。

      內審工作以幫助服務為目的,在具體審計事項中,審計服務是通過審計監督的形式實現的。在監督中加強服務,在服務中促進監督。堅持原則性和靈活性的有機結合,在有為和無為中找準內審機構的工作空間,按照有利于本系統發展大局,有利于提高資金使用效益的審計宗旨,以實事求是的態度,通過審計監督來促進本單位或本系統健全和完善管理制度,加強和規范經濟管理。

      3、積極發現營私舞弊行為,保全企業資產安全和完整

      內部審計部門在對企業經營過程中發生的物資采購行為、銷售管理過程的監督,可以積極發現企業內部存在的營私舞弊行為,及時予以制止,并建議對相關責任人作出處理決定,同時建立規范的后續審計程序,以檢查和保證管理層工作意思的有效執行,規避執行風險,保證企業資產的安全和完整。

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